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娄底市中心医院(差额单位)2025年部门预算公开

作者:  来源: 发布时间:2025年02月13日

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第一部分 2025年部门预算公开说明

第二部分 2025年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 整体支出绩效目标表


第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(1)职能职责

娄底市中心医院建于1977年,是一家集医疗、科研、教学、预防与保健为一体的国家三级甲等综合性医院。现有在职干部职工2800余人,其中副高以上专家600余人,硕士研究生导师20人,博士、硕士550余人,享受省、市政府特殊津贴专家4名。医院编制床位1800张,设有76个临床医疗医技科室和临床医学研究中心、遗传、体外受精-胚胎移植等多个实验研究中心。医院秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨,以“修身至善,厚学济生”为院训,为人民群众健康保驾护航。

(2)机构设置

我院是娄底市人民政府直管的处级差额拨款事业单位,设党委书记、副院长等党政领导9名,内设党支部38个,分别是党群支部、行政支部、医务支部等;职能科室40个,分别是党办、院办、人事科、医务科等;临床医疗科室40个,分别是神经内科、消化内科、肿瘤内科、肾内科等;编制 2000人,在职人员2833人,离退休人员410人。

二、部门预算单位构成

娄底市中心医院(差额单位)部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有娄底市中心医院(差额单位)本级。

三、主要工作任务

向所在地区及周边辐射区域提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学、健康宣教、义诊等服务;承担全市120急救、突发公共卫生事件的救治、灾害事故的紧急救援及院内急救任务;开展心理卫生、护理、康复医疗服务;承担急危重症和疑难病症的诊治任务;承担医疗对口支援、医疗科技特派员、医联体基层医院技术援助等工作;承担市内重大活动、重要会议的医疗保障工作。

四、部门收支总体情况

2025年部门预算只包括娄底市中心医院(差额单位)本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初预算数7312.95万元,其中:一般公共预算拨款782.95万元,政府性基金收入无此类性质收入,纳入专户管理的非税收入拨款500.00万元,上级补助收入6030.00万元,其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加5242.34万元,上升253.18%。主要是广州医科大学附属第一医院娄底医院建设中,补助收入较上年增长。

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(二)支出预算:2025年本部门支出预算7312.95万元,其中:卫生健康支出7312.95万元。支出较去年预算增加5242.34万元,上升253.18%。主要是广州医科大学附属第一医院娄底医院建设中,支出较上年增长。

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五、一般公共预算拨款支出

2025年一般公共预算拨款支出预算6812.95万元,其中:卫生健康支出6812.95万元,占100.00%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为0.00万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为6812.95万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:卫生健康支出6812.95万元,主要用于发放职工基本工资、建设广州医科大学附属第一医院娄底医院以及保障医院正常运营等。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元,与上年预算持平。主要是本单位财政预算未覆盖。

(二)“三公”经费预算:2025年“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平,主要是本单位财政预算未覆盖。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)政府购买服务经费预算情况:2025年政府购买服务预算总额0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,共有公务用车16辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车10辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备8台,单位价值100万元以上专用设备85台。2025年拟新增配置公务用车4辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为7312.95万元,其中,基本支出0.00万元,项目支出7312.95万元。

八、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出:一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。


第二部分 2025年部门预算表

2025年预算公开表

部门编码: 528001

部门名称: 娄底市中心医院(差额单位)


部门预算公开表

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