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2019年度娄底市中心医院部门决算
作者: 发布时间:2020年08月25日

目录

第一部分娄底市中心医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分    娄底市中心医院概况

一、部门职责

娄底市中心医院是娄底市唯一一所集医疗、保健、教学、科研于一体的地市级国家三级甲等综合性医院。目前医院拥有功能完善的现代化新门诊大楼与住院楼,是省、市、区工伤保险定点医疗机构,娄底市、县、区城镇职工和城镇居民基本医疗保险定点医疗机构,新型农村合作医疗市级定点医疗机构。现有在职职工2800余人,编制床位1800张,占地面积约10万余平方米,业务收入规模在14亿元以上。医院秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨,以“修身至善,厚学济生”为院训,为人民群众健康保驾护航。

二、机构设置及决算单位构成

我院是娄底市人民政府直管的处级差额拨款事业单位,设党委书记、院长等党政领导10名,内设党政管理机构35个、临床业务和医技科室70余个。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市中心医院                                                           公开01表      单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3262.01 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

139 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

144361.83 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

0 

七、其他收入

7

324.57 

七、医疗卫生与计划生育支出

20

 146893.09

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

148087.41 

本年支出合计

22

 146893.09

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

1,194.32

         年初结转和结余

11

0 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

 

总计

26

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:娄底市中心医院                                                               公开02表      单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

148087.41 

3262.01 

139 

144361.83 

 

 

324.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市中心医院                                        公开03表      单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

146893.09 

146893.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度各项支出情况。  

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市中心医院                                                               公开04表      单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3262.01 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

21

3243.3 

3243.3 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3262.01 

本年支出合计

23

3243.3 

3243.3 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

 

总计

28

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市中心医院                                   公开05表      单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3243.3 

3243.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市中心医院                                                               公开06表      单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

591.74

02

商品和服务支出

2597.93

1570.71

1570.71

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 591.74

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 72.33

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 49.74

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 22.59

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2597.93

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市中心医院                                                               公开07表      单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市中心医院                                                               公开08表      单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

 
 

第三部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019总收入148087.41万元,比上年上升19.52%,总支出146893.09万元,比上年上升19.61%(2018年总收入123847.24万元,比2017年132856.82万元下降6.78%)。

二、收入决算情况说明

本年收入合计148087.41万元,其中:财政拨款收入3262.01万元,占2.2%;上级补助收入139万元,占0.09%;事业收入144361.83万元,占97.49%;其他收入324.57万元,占0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计146893.09万元,其中:基本支出146893.09万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3262.01万元,与2018年相比,增加1181.76万元,增长56.81%、支出总计3243.3万元,与2018年相比,增加1200.3万元,增长58.75%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3243.3万元,占本年支出合计的2.21%,与2018年相比,财政拨款支出增加1200.3万元,增长58.75%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3243.3万元,其中:人员经费591.74万元,占基本支出的18.24%,主要为基本工资,个人和家庭的补助经费72.33万元,占基本支出的2.23%,主要为离退休费及抚恤金;公用经费2579.23万元,占基本支出的79.52%,主要为全科转岗培训等各专项支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年本单位无三公经费支出财政拨款。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度无机关运行经费财政拨款。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出财政拨款。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆14辆,6台为一般公务用车,8台为专业救护车。

第四部分    名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件:2019年度部门整体支出绩效评价报告

………