网站首页 | 医院概况 | 医院动态 | 科室介绍 | 专家介绍 | 医院管理 | 就医指南 | 科研教学 | 医院文化 | 健康园地 | 电子院报 | 医院邮箱
医院邮箱
hnldzxyy@163.com |
医院简介 现任领导 机构设置 医院环境 医疗设备 医院新闻 人才招聘 院务公开 医院视频 内科 外科 医技科室 内科 外科 医技科室 政策法规 资料下载 门诊指南 科室分布 住院须知 医保病友须知 交通指南 科教管理 医学教育 科研成果 伦理委员会 医院图书馆 院训院徽院旗 院歌 文学天地 医患和谐 医院荣誉 每周一星 医生面对面 健康知识 “养生健康60秒”专栏 健康教育 职工心灵驿站 |
|
|
娄底市中心医院(差额单位)2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算公开说明
第二部分 2023年部门预算表
1.预算01表 收支总表
2.预算02表 收入总表
3.预算03表 支出总表
4.预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.预算06表 财政拨款收支总表
7.预算07表 一般公共预算支出表
8.预算08表 一般公共预算基本支出表
9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表
16.预算16表 政府性基金预算支出表
17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19.预算19表 国有资本经营预算表
20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表
21.预算21表 专项资金预算汇总表
22.预算22表 项目支出绩效目标表
23.预算23表 部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(1)职能职责
娄底市中心医院始建于1977年,是娄底市唯一一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的国家三级甲等综合性医院,全省五大区域医疗中心之一。现有在职职工2700余人,编制床位1800张,占地面积约10万余平方米,业务收入规模在15亿元以上。医院秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨,以“修身至善,厚学济生”为院训,为人民群众健康保驾护航。
本单位的主要职责:向所在地区及周边辐射区域提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学、健康宣教、义诊等服务;承担全市120急救、突发公共卫生事件的救治、灾害事故的紧急救援及院内急救任务;开展心理卫生、护理、康复医疗服务;承担急危重症和疑难病症的诊治任务;承担医疗对口支援、医疗科技特派员、医联体基层医院技术援助等工作;承担市内重大活动、重要会议的医疗保障工作。
(2)机构设置
我院是娄底市人民政府直管的处级差额拨款事业单位,设党委书记、院长等党政领导10名,内设专职党务部门38个,分别是党群支部、行政支部、医务支部等;机关职能科室38个,分别是党办、院办、人事科、医务科等;临床医疗科室41个,分别是神经内科、消化内科、老年内科、感染科等;医技科室16个,分别是放射科、药剂科、检验科、病理科等;门急诊科室29个,分别是门诊办、发热门诊、生殖医学中心、眼科等。编制 2000人,在职人员2764人,离退休人员371人,属市一级预算单位,本单位无二级机构。
二、部门预算单位构成
娄底市中心医院(差额单位)部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有娄底市中心医院(差额单位)本级。
三、主要工作任务
为人民提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学等服务。
四、部门收支总体情况
2023年部门预算只包括娄底市中心医院(差额单位)本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数2590.26万元,其中:一般公共预算拨款810.26万元,政府性基金收入无此类性质收入,纳入专户管理的非税收入拨款500.00万元,上级补助收入1280.00万元,其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加1682.31万元,上升185.29%。主要是上级补助收入较上年增加1275万元,非税收入较上年增加380万元。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算2590.26万元,其中:卫生健康支出2590.26万元。支出较去年预算增加1682.31万元,上升185.29%。主要是上级补助收入较上年增加1275万元,非税收入较上年增加380万元。
五、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款支出预算2090.26万元,其中:卫生健康支出2090.26万元,占100.00%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为27.31万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为2062.95万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:卫生健康支出2062.95万元,主要用于职工基本工资、离休人员经费、实习培训项目和保障医院正常运营等。
六、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元,与上年预算持平。
(二)“三公”经费预算:2023年“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)政府购买服务经费预算情况:2023年政府购买服务预算总额0万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,共有公务用车17辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车11辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备10台,单位价值100万元以上专用设备68台。2023年拟新增配置公务用车4辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2590.26万元,其中,基本支出27.31万元,项目支出2562.95万元。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般性支出:一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门预算公开表 | ||||||||
单位编码: | 528001 | |||||||
单位名称: | 娄底市中心医院(差额单位) |
部门预算公开表 | ||
一、部门预算报表 | ||
1 | 收支总表 | |
2 | 收入总表 | |
3 | 支出总表 | |
4 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) | |
5 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | |
6 | 财政拨款收支总表 | |
7 | 一般公共预算支出表 | |
8 | 一般公共预算基本支出表 | |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) | |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) | |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | |
15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
16 | 政府性基金预算支出表 | |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) | |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) | |
19 | 国有资本经营预算支出表 | |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 | |
21 | 专项资金预算汇总表 | |
22 | 项目支出绩效目标表 | |
23 | 整体支出绩效目标表 |
娄底市中心医院 版权所有 2006 备案号:湘ICP备11018487号-1 湘卫网申字(2011)第016号 地址:湖南省娄底市长青中街51号 制作维护:娄底市国联信息服务有限公司 娄底市中心医院 宣传外联部 乘车路线:市内1、3、6、11、13、19、20路公交直达 |
湘公网安备 43130202000120号 |